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ST立方主力净流出2059.39万元,此前被立案受损股民可报名维权

2025/7/7 20:06:07 0人评论 124 次

凡是在上市后到2025年4月28日之间买入,且在2025年4月28日之后卖出或持有ST立方股票的投资者,可以报名参加索赔。报名请关注公号“雷助吧”(雷助码:99)参与,获赔前无任何费用。

雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海

东财Choice金融数据显示,2025年7月7日,ST立方成交额9321.2万元,主力净流出2059.39万元。

雷达财经注意到,7月4日,ST立方发布关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。

ST立方2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项规定,公司出现“(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.4条第(五)项规定,上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后,应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,积极采取相应的措施,尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况,公司已采取及将要采取的措施如下:1、公司董事、监事及高级管理人员等将加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件,进一步规范公司治理和三会运作机制,提升公司规范化运作水平。

同时加强全员学习,要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习,强化规范意识,保障各项规章制度的有效落实,建立良好的内部控制文化,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平;公司于2025年6月底开展了《会计准则(企业会计准则14号-收入)及其应用指南培训》的专题培训,聘请外部专业机构对公司各一级部门负责人、财务中心员工、各业务线负责人进行了收入准则等会计准则的培训和业务咨询解答,有利于核心管理、财务、运营业务人员提高专业认识;

2、公司已对2021年度、2022年度、2023年度财务报表会计差错进行了更正,具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于前期会计差错更正的提示性公告》(公告编号:2025-028);

3、公司召开了总部全体职员会议,在董事会的要求和指导下,公司管理层对现阶段的重点工作进行了安排、部署,对公司治理及内控进行了培训,并强调要求日常运营中要以“内控优先、制度先行”,强化全体员工风险意识和合规意识,确保公司规范运营;

公司将持续完善内控制度的执行和审计监督机制,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体股东的合法权益。

值得关注的是,4月28日,ST立方发布关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。

公告显示,ST立方于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0232025001号)。因定期报告涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。

对此,上海仁盈律师事务所主任张晏维律师向雷达财经表示,上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的,受损投资者可依法索赔。凡是在上市后到2025年4月28日之间买入,且在2025年4月28日之后卖出或持有ST立方股票的投资者,可以报名参加索赔。报名请关注公号“雷助吧”(雷助码:88)参与,获赔前无任何费用。

天眼查显示,ST立方参与招投标项目29次;知识产权方面有商标信息81条,专利信息80条。


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