截至2022年12月31日止年度,净利润率增至约16.4%,主要归因于截至2022年12月31日止年度收到的政府补贴及产生的开支减少。截至2022年12月31日止年度,经调整净利润率轻微下降至约15.7%,与年内收益轻微下降一致。
据招股书,2019年-2022年上半年,慧智微分别实现营业收入6042.74万元、2.07亿元、5.13亿元、2.06亿元;归母净利润分别为-7887.52万元、-9615.15万元、-3.18亿元、-1.78亿元,每年都在亏损,且越亏越多,三年半合计亏损6.71亿元。
与2019年相比,2020年原材料成本减少,中天建设称,主要由于建筑合同收入减少;公司向分包商支付的部分工程分包费可能包括彼等使用的原材料成本,并且自2019年至2020年,相关分包成本增加。
报告期内,公司前五大客户的销售收入分别为31,185.15万元、21,124.29万元、32,588.54万元和21,807.75万元,占公司当期营业收入的比例分别为68.43%、56.42%、64.79%和62.48%。公司报告期内前五大客户较为集中,但不存在向单个客户销售比例超过50%或严重依赖少数客户的情况。
报告期内,同行业可比公司研发费用率均值分别为5.27%、5.52%、6.39%、7.76%;首航新能的研发费用率分别为4.13%、4.20%、5.16%、4.32%。首航新能研发费用率略低于同行业可比公司平均值,主要系产品结构存在差异所致。
经统计,网上投资者缴款认购37,833,760股,认购金额221,705,833.6元;弃购数量256,240股,弃购金额1,501,566.4元。
业绩方面,于2019年、2020年、2021年及截至2021年及2022年6月30日止六个月,威尔高实现营业收入分别是3.31亿元、5.24亿元、8.61亿元及4.42亿元;归属于母公司股东的净利润分别是1559.57万元、4902.24万元、6159.03万元及4590.84万元;综合毛利率分别为23.22%、25.14%、20.29%和…
蕊源科技被要求结合下游行业情况,说明发报告期经营业绩与同行业可比公司变动情况存在差异的原因及合理性;结合市场环境变化、在手订单等情况,说明期后业绩下滑的原因,是否存在业绩较大波动的可能性。